Begroting in 1 oogopslag
In dit hoofdstuk wordt getoond waar het geld van gemeente De Fryske Marren aan wordt besteed en waar het geld vandaan komt.
Waar wordt het geld aan besteed?
De exploitatie uitgaven van de gemeente zijn verdeeld naar vijf programma’s. Daarnaast is er een post financiën en algemene dekkingsmiddelen. Onderstaande tabel geeft een beeld van de totale uitgaven.
Lasten per programma | Bedrag | Percentage |
---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | 10.420 | 6,1% |
2. Ruimte | 50.302 | 29,7% |
3. Economie | 2.110 | 1,2% |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 15.722 | 9,3% |
5. Sociaal domein | 65.760 | 38,8% |
8. Bedrijfsvoering | 24.015 | 14,2% |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 1.159 | 0,7% |
Totaal | 169.489 | 100,0% |
Waar komt het geld vandaan?
De baten van gemeente De Fryske Marren kunnen op basis van een aantal categorieën worden ingedeeld. De baten zijn in de rest van deze programmabegroting onderverdeeld naar de verschillende programma’s. Onderstaande tabel geeft een beeld van de baten per categorie van gemeente De Fryske Marren.
Soort baten | Bedrag | Percentage |
---|---|---|
Algemene uitkeringen | 114.404 | 66,9% |
Specifieke rijksbijdragen | 14.293 | 8,4% |
Onroerendezaakbelastingen | 13.028 | 7,6% |
Afvalstoffenheffing en rioolrechten | 12.251 | 7,2% |
Overige baten | 9.774 | 5,7% |
Forensen- en toeristenbelasting | 3.364 | 2,0% |
Leges en rechten | 3.094 | 1,8% |
Grondexploitaties | 724 | 0,4% |
Totaal | 170.932 | 100,0% |
Het verschil tussen de baten en lasten zijn de mutaties in de reserves en het begrotingssaldo (zie hoofdstuk 1.3 van de financiële begroting).